| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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225005/1
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25/02/2021
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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225006/1
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25/02/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222001/1
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22/02/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,320.27
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222002/1
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22/02/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$115.18
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222003/1
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22/02/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. AO MES DE FEVEREIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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219001/1
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19/02/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
203001/1
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03/02/2021
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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203002/1
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03/02/2021
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$255.24
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201001/1
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01/02/2021
|
THIAGO MACIEL CARDOZO
|
R$340.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICA DO DIGITAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122001/1
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29/01/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIAO DE POSSE DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||