cidadao > despesas > 1
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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722003
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22/07/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$240.73
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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722004
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22/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,642.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR A USO NA SECRETARIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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721001
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21/07/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,731.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PART E PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE ALMOXARIFA DO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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719001
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19/07/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$40,153.85
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719002
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19/07/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$506.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719003
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19/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$117.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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719004
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19/07/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO/CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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719005
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19/07/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JULHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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719006
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19/07/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA | |||||