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Liquidações

Número Data Credor Valor
305003
05/03/2021
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
R$120.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
226001/1
26/02/2021
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ALMOXARIFADO DA CAMARA
Número Data Credor Valor
222004/1
25/02/2021
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
R$2,750.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO
Número Data Credor Valor
225001
25/02/2021
PEDRO GUIDA NETO
R$400.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
225002/1
25/02/2021
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
225003/1
25/02/2021
GILCIVAM MARTINS LISBOA
R$400.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
225004/1
25/02/2021
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
R$1,500.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo
Número Data Credor Valor
225005/1
25/02/2021
JEBER PEREIRA GAMA
R$400.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
225006/1
25/02/2021
MARCIA LAGO COELHO
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA
Número Data Credor Valor
222001/1
22/02/2021
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
R$39,320.27
Descrição
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.