cidadao > despesas > 1
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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810001
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10/08/2021
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F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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R$340.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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810002
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10/08/2021
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F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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R$330.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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810003
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10/08/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,411.70
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804001
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04/08/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804002
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04/08/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$505.25
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIENI E LIMPEZA DA SEDE DA CAMA RA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804003
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04/08/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$789.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS REUN IÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804004
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04/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$137.12
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO CONFORM E AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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723001
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23/07/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$1,787.19
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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722001
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22/07/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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722002
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22/07/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA C AMARA | |||||