| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00241
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27/06/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00243
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27/06/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$11,077.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 06/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00244
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27/06/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$9,359.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00251
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27/06/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$9,464.45
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00257
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27/06/2025
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MILENA RIBEIRO SILVA
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R$458.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00254
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27/06/2025
|
218,85
|
R$218.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00227
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20/06/2025
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00229
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20/06/2025
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00235
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20/06/2025
|
FRANCISCO JOSUÉ MINEIRO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00234
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20/06/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA TRATAR D E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||