| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00081
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21/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$199.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00098
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21/05/2021
|
PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00099
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21/05/2021
|
MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00100
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21/05/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00089
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20/05/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IRPF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00090
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20/05/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$382.41
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, RETIDO SOBRE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00092
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20/05/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROLE DO ALMOXARI FADO DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00093
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20/05/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIÇOS DESTA C ASA REF. AO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00094
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20/05/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA PARTE DOS SEGURADOS REFERENTE A DE SCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00095
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20/05/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REL ATIVO AO MES DE MAIO | |||||