| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00027
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25/02/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00017
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22/02/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00015
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19/02/2021
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00016
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19/02/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PUCLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00031
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19/02/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$15,647.38
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00011
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03/02/2021
|
THIAGO MACIEL CARDOZO
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R$340.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00012
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03/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$1,122.81
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00013
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03/02/2021
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00014
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03/02/2021
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$255.24
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00003
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29/01/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$123.76
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||