| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00008
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29/01/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00009
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29/01/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00010
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29/01/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIAO DE POSS E DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00007
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28/01/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUÍ
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO Á ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00004
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27/01/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00005
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27/01/2021
|
DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00006
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27/01/2021
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00002
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25/01/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,656.10
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00001
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20/01/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUME NTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00406
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21/10/0202
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DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA
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R$9,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N01082002501/2025. | |||||