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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004003
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04/10/2021
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Ordinário
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$600.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004004
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04/10/2021
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Ordinário
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004005
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04/10/2021
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Ordinário
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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930001
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30/09/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços DE PROVEDOR DE INTERNET |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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930002
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30/09/2021
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Ordinário
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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930003
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30/09/2021
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Ordinário
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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930004
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30/09/2021
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Ordinário
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921001
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21/09/2021
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Ordinário
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921002
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21/09/2021
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Ordinário
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920001
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20/09/2021
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Ordinário
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |