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Liquidações

Número Data Credor Valor
616005
16/06/2025
FOLHA CAMARA CONTRATADOS
R$6,554.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO 06/2025
Número Data Credor Valor
616004
16/06/2025
FOLHA CAMARA SERVIDORES
R$5,660.02
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 06/2025.
Número Data Credor Valor
616006
16/06/2025
BANCO DO BRASIL
R$218.85
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
616008
16/06/2025
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
R$5,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025
Número Data Credor Valor
616007
16/06/2025
DARIO MARQUES CARDOZO
R$5,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/
Número Data Credor Valor
612001
12/06/2025
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
R$200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
605001
05/06/2025
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
R$3,437.45
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.
Número Data Credor Valor
602004
02/06/2025
GEIZA DE OLIVEIRA LOPES BUENO
R$520.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI.
Número Data Credor Valor
602001
02/06/2025
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
R$520.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (02)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
602003
02/06/2025
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
R$1,077.22
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DO AGRUPAMENTO DE 13 FATURAS PAGAS DA EQUATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM FERERÊNCIA A FEVEREIRO DE 2025.