cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221007
|
21/02/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,604.02
|
||
Descrição | |||||
valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciaria relativa a part e patronal. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221008
|
21/02/2022
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221009
|
21/02/2022
|
MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
|
R$200.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221010
|
21/02/2022
|
GILCIVAM MARTINS LISBOA
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221011
|
21/02/2022
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$200.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221012
|
21/02/2022
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$200.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221013
|
21/02/2022
|
ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
|
R$200.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221014
|
21/02/2022
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
221015
|
21/02/2022
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
|
R$240.00
|
||
Descrição | |||||
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
220001
|
20/02/2022
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. |