cidadao > despesas > 1
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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616008
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16/06/2025
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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612001
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12/06/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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605001
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05/06/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$3,437.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602001
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02/06/2025
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (02)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602002
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02/06/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602003
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02/06/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,077.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DO AGRUPAMENTO DE 13 FATURAS PAGAS DA EQUATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM FERERÊNCIA A FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602004
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02/06/2025
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GEIZA DE OLIVEIRA LOPES BUENO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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530001
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30/05/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,368.43
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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530002
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30/05/2025
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A CONTADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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530003
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30/05/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$1,260.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||