| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001004
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07/10/2025
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ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP 2.1 P-13 PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001003
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01/10/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA(03)DIARIA, PARAVIAGEMACIDADEDEPARNAGUALOCALIDADEMANDACARUPARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001002
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01/10/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COMDESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001001
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01/10/2025
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA(03)DIARIAS,PARAVIAGEMACIDADEDECORRENTEPARATRATARDEASSUNTODESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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930002
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30/09/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$4,835.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
930001
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30/09/2025
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEA01(UMA)DIÁRIA,CONCEDIDASASERVIDOR,COMDESTINOACIDADEDECORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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930003
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30/09/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
930004
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30/09/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$1,421.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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926001
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26/09/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$630.00
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| Descrição | |||||
| VALORQUESEEMPENHAREFERENTEAFORNECIMENTODESALGADOSPARAPARTICIPANTESDEREUNIÃODURANTEAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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925001
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25/09/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$5,160.43
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||