cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00160
|
21/07/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$5,126.87
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00161
|
21/07/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,731.64
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00158
|
20/07/2021
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO/CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00159
|
20/07/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00154
|
19/07/2021
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00155
|
19/07/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$40,153.85
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00156
|
19/07/2021
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$506.58
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00157
|
19/07/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$117.70
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00152
|
08/07/2021
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$120.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00151
|
06/07/2021
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$721.73
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA DESTA CASA | |||||