| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00257
|
03/11/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$3,051.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00258
|
03/11/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$3,051.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00259
|
03/11/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$3,051.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00260
|
03/11/2021
|
ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00261
|
03/11/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00263
|
03/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00263
|
03/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00255
|
01/11/2021
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00256
|
01/11/2021
|
GILCIVAM MARTINS LISBOA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00233
|
29/10/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$176.55
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato bancario do mes de Outubro. | |||||