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Pagamentos

Número Data Credor Valor
00120
14/06/2021
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00117
11/06/2021
GB COMPANY LTDA ME
R$560.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEICULO DESTA CASA.
Número Data Credor Valor
00118
11/06/2021
GB COMPANY LTDA ME
R$1,090.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Número Data Credor Valor
00116
08/06/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$509.80
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS/OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PARA REGUL ARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00115
07/06/2021
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVE
R$120.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00108
04/06/2021
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$867.75
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ A DA SEDE DESTA CASA
Número Data Credor Valor
00109
04/06/2021
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$487.20
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA NO MES DE JUNHO
Número Data Credor Valor
00110
04/06/2021
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
R$400.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTE RVALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO
Número Data Credor Valor
00111
04/06/2021
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
R$90.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO DESTA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
00112
04/06/2021
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
R$315.98
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL