| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
126001
|
26/01/2022
|
OR - Ordinario
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO - MEE
|
R$77.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
126002
|
26/01/2022
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
126003
|
26/01/2022
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$2,066.30
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
126004
|
26/01/2022
|
OR - Ordinario
|
ELIJACKSON REIS DE MELO
|
R$120.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
125001
|
25/01/2022
|
OR - Ordinario
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
125002
|
25/01/2022
|
OR - Ordinario
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
125003
|
25/01/2022
|
OR - Ordinario
|
KAIO EDUARDO VOGADO PEREIRA DA SILVA
|
R$120.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120001
|
20/01/2022
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120002
|
20/01/2022
|
OR - Ordinario
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$48,200.08
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120003
|
20/01/2022
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$584.16
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||