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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
519001
19/05/2021
OR - Ordinario
DARIO MARQUES CARDOZO
R$3,900.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO
Número Data Natureza Credor Valor
519002
19/05/2021
OR - Ordinario
PEDRO GUIDA NETO
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Natureza Credor Valor
512001
12/05/2021
OR - Ordinario
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
R$500.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA NO MES DE MAIO
Número Data Natureza Credor Valor
512002
12/05/2021
OR - Ordinario
MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
R$210.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DESTA CASA
Número Data Natureza Credor Valor
512003
12/05/2021
OR - Ordinario
F & F OLIVEIRA LTDA
R$800.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA
Número Data Natureza Credor Valor
507001
07/05/2021
OR - Ordinario
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
R$240.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Natureza Credor Valor
506001
06/05/2021
OR - Ordinario
VERANILCE GUEDES REIS - ME
R$1,759.90
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA.
Número Data Natureza Credor Valor
503001
03/05/2021
OR - Ordinario
M C LEMOS E CIA LTDA
R$2,600.92
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA
Número Data Natureza Credor Valor
503002
03/05/2021
OR - Ordinario
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$1,268.90
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LANCHES E MATERIAIS PARA SERVI LOS NAS REUNIÕES DESTA CASA
Número Data Natureza Credor Valor
503003
03/05/2021
OR - Ordinario
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$741.85
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA