cidadao > despesas > 1
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
422002/1
|
22/04/2021
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
422003 /1
|
22/04/2021
|
EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
|
R$250.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS INSTALAÇÕ ES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420001/1
|
20/04/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$39,320.27
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DES TA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420002/1
|
20/04/2021
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
R$643.15
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS I NSTALAÇÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420003 /1
|
20/04/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
R$10,607.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES - PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420004 /1
|
20/04/2021
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORE S DO ESTADO DO PIAUI REF AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420005/1
|
20/04/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE STE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420006/1
|
20/04/2021
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420007/1
|
20/04/2021
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420008 /1
|
20/04/2021
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL D ESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||