| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804004
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04/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$137.12
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO CONFORM E AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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723001
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23/07/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$1,787.19
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2021
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2021
|
MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA C AMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722003
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22/07/2021
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$240.73
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
722004
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22/07/2021
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,642.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR A USO NA SECRETARIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
721001
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21/07/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,731.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PART E PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
720001
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20/07/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE ALMOXARIFA DO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$40,153.85
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
719002
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19/07/2021
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$506.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | |||||