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Liquidações

Número Data Credor Valor
524001 /1
24/05/2021
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
R$1,250.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
524002/1
24/05/2021
JEBER PEREIRA GAMA
R$400.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
520001/1
20/05/2021
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROLE DO ALMOXARIF ADO DESTA CASA NO MES DE MAIO
Número Data Credor Valor
520002/1
20/05/2021
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
R$39,320.27
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIÇOS DESTA CA SA REF. AO MES DE MAIO
Número Data Credor Valor
520003/1
20/05/2021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R$10,533.91
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELA TIVO AO MES DE MAIO
Número Data Credor Valor
520004 /1
20/05/2021
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORE S DO ESTADO DO PIAUI
Número Data Credor Valor
520005/1
20/05/2021
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA
Número Data Credor Valor
520006/1
20/05/2021
MARCIA LAGO COELHO
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA C AMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
520007 /1
20/05/2021
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
R$2,750.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MAIO
Número Data Credor Valor
520008/1
20/05/2021
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
R$400.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.