cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00103
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24/05/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,250.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00104
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24/05/2021
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00081
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21/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$199.64
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00098
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21/05/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00099
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21/05/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00100
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21/05/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MAIO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00089
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20/05/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$3,051.91
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IRPF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00090
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20/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$382.41
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, RETIDO SOBRE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00092
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20/05/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROLE DO ALMOXARI FADO DESTA CASA NO MES DE MAIO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00093
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20/05/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIÇOS DESTA C ASA REF. AO MES DE MAIO |