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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
608001
08/06/2021
OR - Ordinario
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
R$509.80
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS/OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
608002
08/06/2021
OR - Ordinario
GB COMPANY LTDA ME
R$560.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEICULO DESTA CASA.
Número Data Natureza Credor Valor
608003
08/06/2021
OR - Ordinario
GB COMPANY LTDA ME
R$1,090.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
604001
04/06/2021
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL
R$241.44
Descrição
VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO.
Número Data Natureza Credor Valor
604002
04/06/2021
OR - Ordinario
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
R$120.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Natureza Credor Valor
601001
01/06/2021
OR - Ordinario
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$867.75
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA
Número Data Natureza Credor Valor
601002
01/06/2021
OR - Ordinario
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$487.20
Descrição
Número Data Natureza Credor Valor
601003
01/06/2021
OR - Ordinario
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
R$400.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO
Número Data Natureza Credor Valor
601004
01/06/2021
OR - Ordinario
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
R$90.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO DESTA LEGISLATIVA
Número Data Natureza Credor Valor
601005
01/06/2021
OR - Ordinario
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
R$315.98
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL