cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00172
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05/08/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$750.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00173
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05/08/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$505.25
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIENI E LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00174
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05/08/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$789.95
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS REUNIÕES DESTA CASA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00153
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23/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME ABISO DE DEBITO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00170
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23/07/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$1,787.19
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00171
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23/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,642.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00162
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22/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$382.41
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00163
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22/07/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JULHO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00164
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22/07/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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00165
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22/07/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL |