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Pagamentos

Número Data Credor Valor
00142
25/06/2021
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
R$1,500.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00143
25/06/2021
JEBER PEREIRA GAMA
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00144
25/06/2021
ANDERSON LIMA REGO
R$613.58
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA
Número Data Credor Valor
00145
25/06/2021
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
R$251.20
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA
Número Data Credor Valor
00146
25/06/2021
F & F OLIVEIRA LTDA
R$800.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA
Número Data Credor Valor
00147
25/06/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$308.05
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. A COMPETEN CIA 12/2019; TENDO EM VISTA LIBERAR A CND DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
00148
25/06/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$4,290.35
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 0 8/2020, PARA REGULARIZAR A CND DA CAMARA MUNICIPAL E O MUNICIPIO.
Número Data Credor Valor
00132
23/06/2021
MARCIA LAGO COELHO
R$1,100.00
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA AREA EXTERNA E SEDE DESTA CASA
Número Data Credor Valor
00133
23/06/2021
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
R$2,750.00
Descrição
VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO
Número Data Credor Valor
00134
23/06/2021
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$341.20
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NESCA CASA