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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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722003
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22/07/2022
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720001
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MÊS DE JULHO 2022. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720002
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720003
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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Descrição | |||||
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720004
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS Á CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2022. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720005
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$59,135.20
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Descrição | |||||
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720006
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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F $ F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANAPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720007
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720008
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$203.72
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO CONFORME AVISO DE DEBITO. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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720009
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAU
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. |