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Pagamentos

Número Data Credor Valor
00235
14/10/2021
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
R$770.60
Descrição
valor empenhado para pagamento por aquisição de material de higiene e limpeza para uso na sede do poder legislativo.
Número Data Credor Valor
00228
08/10/2021
M C LEMOS E CIA LTDA
R$2,836.14
Descrição
valor empenhado para pagamento de combustível para o veiculo desta casa.
Número Data Credor Valor
00229
08/10/2021
PEDRO GUIDA NETO
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00230
08/10/2021
GILCIVAM MARTINS LISBOA
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00231
08/10/2021
JEBER PEREIRA GAMA
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00232
08/10/2021
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
R$400.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa.
Número Data Credor Valor
00234
08/10/2021
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
R$60.00
Descrição
valor empenhado para pagamento pro serviços prestados na criação, impressão e aplicação de adesivo no veiculo desta casa.
Número Data Credor Valor
00209
30/09/2021
BANCO DO BRASIL
R$178.92
Descrição
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato
Número Data Credor Valor
00219
30/09/2021
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
R$600.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.
Número Data Credor Valor
00220
30/09/2021
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
R$1,500.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.